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老師,收到退稅怎么做分錄?增值稅及附加稅的退稅



您好
做計(jì)提跟繳納時(shí)候相同的紅字分錄沖減
2020 01/14 15:41

84784977 

2020 01/14 15:45
退到賬戶的,是做借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)~已交稅金?

bamboo老師 

2020 01/14 15:48
您繳納跟計(jì)提分錄怎么寫的?

bamboo老師 

2020 01/14 15:48
這是退到銀行的 應(yīng)該還有計(jì)提的

84784977 

2020 01/14 15:49
計(jì)提的要沖掉是嗎

bamboo老師 

2020 01/14 15:50
是的計(jì)提的也要對(duì)應(yīng)沖掉 不然應(yīng)交稅費(fèi)科目不平

84784977 

2020 01/14 15:57
增值稅的怎么沖

84784977 

2020 01/14 15:57
計(jì)提的是附加稅

bamboo老師 

2020 01/14 15:58
增值稅什么原因退回?

84784977 

2020 01/14 16:03
算錯(cuò)

bamboo老師 

2020 01/14 16:04
那您計(jì)提的時(shí)候是按錯(cuò)誤的計(jì)提的么

84784977 

2020 01/14 16:17
增值稅沒有計(jì)提,只提了附加稅

bamboo老師 

2020 01/14 16:18
那您多交的增值稅做繳納的紅字分錄就好了
附加稅做計(jì)提跟繳納的紅字分錄

84784977 

2020 01/14 16:26
增值稅繳納的紅字分錄怎么做

bamboo老師 

2020 01/14 16:28
您繳納時(shí)候的分錄怎么寫的

84784977 

2020 01/14 16:36
借:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,貸:銀行存款

bamboo老師 

2020 01/14 16:37
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借方紅字
借:銀行存款 借方藍(lán)字
