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問題已解決

資產(chǎn)負債表,資產(chǎn)合計不等于負債和所有者權益。是哪里出錯了?之前應收賬款是負數(shù),調整到了預付賬款,應付賬款也是負數(shù),調整了暫估入庫

84785021| 提問時間:2020 01/15 09:14
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
如果說愛你這樣的表述,你的處理就是沒有問題的呀,你能夠詳細說一下你調整的這兩部分,你是如何調的嗎?
2020 01/15 09:21
84785021
2020 01/15 09:23
借:應付賬款 貸:預收貨款 借:庫存商品 貸:應付賬款
陳詩晗老師
2020 01/15 09:50
那你這個憤怒也沒錯呀,這也不是導致的資產(chǎn)和負債所有者權益不相等的原因啊。
陳詩晗老師
2020 01/15 09:50
你應負賬款是負數(shù),是借方負數(shù)還是貸方負數(shù)?
84785021
2020 01/15 09:52
應付賬款余額在借方
陳詩晗老師
2020 01/15 09:54
那你這個調整分錄就有問題啊,你借方負數(shù)怎么可能是借,庫存商品貸,應付賬款,你這個樣子調整之后的反到把的應付賬款越增越多了。
84785021
2020 01/15 10:00
老師,資產(chǎn)負債表是調整前,左右相等。應付賬款調整后最后也是結平的
陳詩晗老師
2020 01/15 10:06
你這個調整之后,你給我的截圖,你這個應付賬款還是借方金額呀,就還是負數(shù)呀。
84785021
2020 01/15 10:07
調整后的資產(chǎn)負債表是這樣的,左右不相等
陳詩晗老師
2020 01/15 10:36
那你不要調整呀,就按照你之前的這個來處理啊,你為什么要這樣子調整呢?空氣里這塊兒的調整,我不確定你這塊調整之后,為什么你這個數(shù)據(jù)不相等,因為按照你的分錄來看的話,調整之后你的數(shù)據(jù)應該也是要相等的。這個之所以有負數(shù),是因為你這個系統(tǒng)啊,你沒有啟用這個預收和預付賬款導致的,如果說你用了預收預付賬款也就不會存在附屬的呀。
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