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問題已解決

老師,那個是不是申報表要改動,因?yàn)榻裉焓亲詈笠惶靾蠖悾遣皇侵苯釉凇啊鄙陥蟾啊本涂梢粤?,還是說要先作廢再申報

84784956| 提問時間:2020 01/15 15:32
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
您好,直接更正就可以的。 如果數(shù)據(jù)差很多,才作廢的
2020 01/15 15:32
84784956
2020 01/15 15:40
老師,那個上一年我們確認(rèn)了一筆收入,實(shí)際是今年一月開票的,當(dāng)初入賬是老板娘說實(shí)際發(fā)生是2019就那時候確認(rèn)了收入,我剛好沒有經(jīng)驗(yàn)就確認(rèn)了,是不是應(yīng)該放預(yù)收賬款才比較好?要不然增值稅申報的收入和所得稅的有差別,怎么處理比較好?
宸宸老師
2020 01/15 15:40
您好,那19年的時候就應(yīng)該開發(fā)票了,才會跟賬對上的
84784956
2020 01/15 15:43
說錯,2018年確認(rèn)了收入,2019年開的票,民非的,有沒有辦法調(diào)賬的?然后我把收入計到2019年來申報
宸宸老師
2020 01/15 15:44
民非的沒接觸過,建議您新的問題重新追問,會有民非企業(yè)的老師為您解答的
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