問題已解決
老師,購買金稅盤的分錄是 借 管理費用-辦公費 貸 現(xiàn)金 月末結轉(zhuǎn)金稅盤減免稅 借 應交稅費-應交增值稅(減免稅) 貸 管理費用-辦公費 這樣對嗎



你好,是的,您的分錄是對的
2020 01/15 16:28

84784975 

2020 01/15 16:31
如果年末沒有結轉(zhuǎn)怎么辦

立紅老師 

2020 01/15 16:35
你好,如果年末不結轉(zhuǎn),就不需要做這筆分錄的。借 應交稅費-應交增值稅(減免稅)貸 管理費用-辦公費

84784975 

2020 01/15 16:37
那就等什么時候抵稅什么時候在結轉(zhuǎn)了

立紅老師 

2020 01/15 16:38
你好,是的,是這樣的

84784975 

2020 01/15 16:39
謝謝

立紅老師 

2020 01/15 16:41
不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。
