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問題已解決

老師,之前做錯過一筆分錄,然后我就負數(shù)沖賬了,比如借某某科目-負數(shù),但是我登記在賬本上登記在了貸方,認為這樣省事一些,但是這樣本年累計本來是零的結(jié)果有數(shù)值了,怎么辦

84784959| 提問時間:2020 01/16 10:53
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
您好,如果用貸方,累計金額也是0的。 您再檢查下是不是寫錯了
2020 01/16 10:54
84784959
2020 01/16 11:08
老師,我紅字寫在借方本年累計才是零
宸宸老師
2020 01/16 11:29
您好,如果用貸方的話,借方和貸方是同樣的金額,但是余額還是為0的
84784959
2020 01/16 11:35
老師,所以說我就改最后一行本年累計金額就可以了?是嗎?老師
宸宸老師
2020 01/16 11:41
您好,是的,本年累計 借貸雙方都改一下就好了
84784959
2020 01/16 14:32
老師,本月合計不用改嗎?
宸宸老師
2020 01/16 14:38
您好 你圖片里寫的都是對的
84784959
2020 01/16 14:43
老師,還有一個不懂的就是上個月研發(fā)支出費用化本年累計是10萬元,這個月研發(fā)支出費用化轉(zhuǎn)資本化10萬元,然后沖減管理費用-研究費10萬元,所以說研發(fā)支出本年累計應(yīng)該是零,但是賬上本年累計金額是10萬
宸宸老師
2020 01/16 14:45
您好 研發(fā)支出——費用化支出 又轉(zhuǎn)到 研發(fā)支出——資本化支出了嗎?
84784959
2020 01/16 14:50
是的,老師,累計的所有的研發(fā)支出-費用化轉(zhuǎn)到資本化中去了
宸宸老師
2020 01/16 15:02
您好, 研發(fā)支出——費用化支出 最終有沒有結(jié)轉(zhuǎn)到“管理費用” ?先查下賬吧
84784959
2020 01/16 15:04
老師,如果全額結(jié)轉(zhuǎn)過去,月底就沒有需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用的了吧
宸宸老師
2020 01/16 15:07
您好, 因為 研發(fā)支出——費用化支出 每個月月底都要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用的,所以我在想 賬上是沒有 研發(fā)支出——費用化支出 的余額的
84784959
2020 01/16 15:27
老師,余額都是零,我在糾結(jié)本年累計借貸方這個數(shù),如果都結(jié)轉(zhuǎn)到資本化,那么費用化本年累計借貸方應(yīng)該都是零,但是賬上寫的是10萬
宸宸老師
2020 01/16 15:32
您好,是的。那您就結(jié)轉(zhuǎn)錯了 借方 研發(fā)支出——費用化支出 10 貸方 研發(fā)支出——費用化支出 10 余額為0的
84784959
2020 01/16 15:37
老師,我有點不懂你說的意思
84784959
2020 01/16 15:38
宸宸老師
2020 01/16 15:42
按您這個憑證 研發(fā)支出— —費用化支出 余額是為0的
84784959
2020 01/16 15:56
老師,您的意思是我的分錄做的沒問題吧,那我再檢查檢查
宸宸老師
2020 01/16 15:57
您好,分錄沒問題的
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