問題已解決
剛接手的賬務(wù),發(fā)現(xiàn)科目余額跟銀行流水不同,如何調(diào)整。匯算清繳需要調(diào)整嘛?



按照流水來調(diào)整的哦,需要調(diào)整
2020 01/16 13:31

84785042 

2020 01/16 13:49
從新一月的賬上調(diào)嗎?

樸老師 

2020 01/16 13:50
去調(diào)整你之前的,在這個月的賬里

84785042 

2020 01/16 13:51
那稅務(wù)上面如何調(diào)呢?匯算清繳的時候調(diào)?

樸老師 

2020 01/16 13:53
涉及以前年度損益就用以前年度損益調(diào)整,你按照調(diào)整之后的來報

84785042 

2020 01/16 13:55
財務(wù)軟件的不同導(dǎo)致沒有辦法導(dǎo)入前期數(shù)據(jù),我只能以上月的報表來作為期初數(shù)據(jù),這種情況,在當(dāng)月的賬面做前期的調(diào)整分錄沒有問題嗎?

樸老師 

2020 01/16 13:58
不涉及以前年度損益的沒事,直接調(diào)

84785042 

2020 01/16 14:02
會涉及到應(yīng)收、應(yīng)付賬款,這部分能調(diào)嗎?

樸老師 

2020 01/16 14:18
你如果有這部分差額需要涉及到調(diào)整的

84785042 

2020 01/16 14:19
這個調(diào)整對我的稅務(wù)申報有影響嗎?

樸老師 

2020 01/16 14:24
你好,這個沒事的哦

84785042 

2020 01/16 14:26
好的。辛苦

樸老師 

2020 01/16 14:32
滿意請給五星好評,謝謝
