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問題已解決

增值稅票面的稅額和申報表自動生成的稅額有差異怎么處理?謝謝

84784973| 提問時間:2020 01/18 21:39
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
在電子稅務局是可以修改的。如果是沒有修改稅額,造成的申報差異,需要調賬處理 根據(jù)稅務申報調增(或調減)銷項稅額 借:管理費用——其他 正數(shù)或負數(shù) 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 正數(shù)或負數(shù)
2020 01/18 21:41
84784973
2020 01/18 21:43
上個月已經(jīng)申報了,這個月再調賬可以嗎,有影響嗎
江老師
2020 01/18 21:44
這個沒有影響,直接這個月調平。最后應交稅費——應交增值稅科目余額與實際申報數(shù)據(jù)相符。
84784973
2020 01/18 21:51
那對匯算清繳有影響嗎
江老師
2020 01/18 21:52
這個對匯算清繳沒有影響。
84784973
2020 01/18 21:52
因為上個月是12月份,19年的最后一個月
江老師
2020 01/18 21:53
因為這個金額太小了,只幾分錢
84784973
2020 01/18 21:55
發(fā)票稅額比申報稅額多 借:管理費用——其他 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 發(fā)票稅額比申報稅額少,則做相反分錄,對嗎?
84784973
2020 01/18 21:57
然后摘要寫啥呢
江老師
2020 01/19 09:13
一、發(fā)票稅額比申報稅額多,根據(jù)稅務申報調減銷項稅額0.01元。 借:管理費用——其他 -0.01 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) -0.01 二、發(fā)票稅額比申報稅額少0.03,根據(jù)稅務申報調減銷項稅額0.03元。 借:管理費用——其他 0.03 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 0.03
84784973
2020 01/19 09:17
摘要可以寫啥呢
江老師
2020 01/19 09:18
上面就是摘要了。摘要已經(jīng)配對的寫在上面了。
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