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問(wèn)題已解決

我們做電商,都是先賣出去,廠家?guī)桶l(fā)貨,然后在打款,庫(kù)存商品可以先做負(fù)數(shù)嘛

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:2020 01/19 17:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,庫(kù)存商品是不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額的
2020 01/19 17:03
84785022
2020 01/19 17:04
那我應(yīng)該怎么做賬合適嗎?
鄒老師
2020 01/19 17:05
你好 購(gòu)進(jìn),借;庫(kù)存商品,貸;應(yīng)付賬款 銷售,借;銀行存款等科目 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫(kù)存商品 打款,借;應(yīng)付賬款,貸;銀行存款等科目
84785022
2020 01/19 17:06
前期庫(kù)存商品沒(méi)有發(fā)票啊
鄒老師
2020 01/19 17:06
你好,沒(méi)有發(fā)票也需要根據(jù)購(gòu)進(jìn)情況做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理的
84785022
2020 01/19 17:07
我們是廠家直接發(fā)貨,后期一起打款開(kāi)發(fā)票
鄒老師
2020 01/19 17:08
你好,那也需要做購(gòu)進(jìn),然后銷售處理的 而不是沒(méi)有購(gòu)進(jìn),銷售就直接結(jié)轉(zhuǎn)成本的 如果你不做購(gòu)進(jìn),就會(huì)導(dǎo)致庫(kù)存商品期末余額負(fù)數(shù)的
84785022
2020 01/19 17:48
可以做暫估款嘛?怎么做賬
鄒老師
2020 01/19 18:14
你好,可以做庫(kù)存商品暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估
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