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老師,進(jìn)項稅,銷項稅月末結(jié)轉(zhuǎn),期末余額是零對嗎?

84784956| 提問時間:2020 02/01 10:44
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
可以在月末結(jié)轉(zhuǎn),也可以在年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)處理。如果是月末結(jié)轉(zhuǎn)后,就是期末余額是0,最后余額結(jié)轉(zhuǎn)計入了“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目
2020 02/01 10:45
84784956
2020 02/01 10:48
分錄怎么做
江老師
2020 02/01 10:51
一、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 二、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
84784956
2020 02/01 10:52
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項,銷項時怎么做分錄
江老師
2020 02/01 10:53
就是這樣的分錄。就是需要交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
84784956
2020 02/01 10:57
老師月末或者年末進(jìn)項,銷項余額為零時怎么做分錄
江老師
2020 02/01 10:59
一、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 二、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
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