問題已解決
去年計提工資多了應該怎么調整,我計提的是借:管理費用~工資,貸:應付職工薪酬



您好!多計提的沖減,借應付職工薪酬 貸以前年度損益調整
2020 02/03 10:59

84784959 

2020 02/03 11:12

84784959 

2020 02/03 11:12
是這樣嗎

宋生老師 

2020 02/03 11:13
你好!以前年度損益最終結轉的時候,轉入利潤分配科目

去年計提工資多了應該怎么調整,我計提的是借:管理費用~工資,貸:應付職工薪酬
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