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去年計提工資多了應該怎么調整,我計提的是借:管理費用~工資,貸:應付職工薪酬

84784959| 提問時間:2020 02/03 10:58
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好!多計提的沖減,借應付職工薪酬 貸以前年度損益調整
2020 02/03 10:59
84784959
2020 02/03 11:12
84784959
2020 02/03 11:12
是這樣嗎
宋生老師
2020 02/03 11:13
你好!以前年度損益最終結轉的時候,轉入利潤分配科目
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