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我公司10月份給銷售方出具開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單,11月份收到銷售方11月份開具的紅字增值稅專用發(fā)票,我公司是10月份做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出還是11月份做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?



10月就要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2020 02/10 18:03

辜老師 

2020 02/10 18:03
10月就要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

我公司10月份給銷售方出具開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單,11月份收到銷售方11月份開具的紅字增值稅專用發(fā)票,我公司是10月份做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出還是11月份做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
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