問題已解決
我上一年11月開了一張增值稅專用發(fā)票,對方沒有認證,我這邊開具了專票紅字信息表,但是沒有開具負數發(fā)票,在本年一月份才開出這紅字信息表負數發(fā)票,我還如何做分錄,本單位小規(guī)模



你好,借:以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅 貸:應收賬款等
2020 02/11 14:49

84784986 

2020 02/11 15:00
小規(guī)模那稅人也用以前年度損益調整科目嗎,

小云老師 

2020 02/11 15:01
只要是企業(yè)會計準則就是

84784986 

2020 02/11 15:01
不能直接沖去年的那一筆分錄嗎

小云老師 

2020 02/11 15:02
已經跨年了不可以。

84784986 

2020 02/11 15:09
那我用的是小企業(yè)會計準則也是可以的是吧

小云老師 

2020 02/11 15:12
小企業(yè)準則把以前年度損益調整改成利潤分配

84784986 

2020 02/11 15:16
那我該怎么做分錄,我都迷糊了

小云老師 

2020 02/11 15:17
借:利潤分配 應交稅費-應交增值稅 貸:應收賬款等

84784986 

2020 02/11 15:23
好的,謝謝老師

小云老師 

2020 02/11 15:24
不客氣,滿意請五星好評,謝謝
