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原來年度多交企業(yè)所得稅未退稅,多繳納部分掛在遞延所得稅資產(chǎn)(屬于工資薪金遞延),年底及匯算清繳時(shí)如何賬務(wù)處理?



你說的多交稅額,是指的納稅調(diào)增,還是指的匯算清繳應(yīng)退稅額,未申請(qǐng)退稅?
2020 02/14 10:51

原來年度多交企業(yè)所得稅未退稅,多繳納部分掛在遞延所得稅資產(chǎn)(屬于工資薪金遞延),年底及匯算清繳時(shí)如何賬務(wù)處理?
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