當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
年末多計提的年終獎,次年月初怎么做帳?



你好 把多計提 的紅沖了
2020 02/15 10:43

84784949 

2020 02/15 10:46
通過以前年度損益調(diào)整科目紅沖嗎?完整的科目是怎么樣的呢?

玲老師 

2020 02/15 10:52
你好 借 應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益 調(diào)整,借以前年度損益 調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi) , 借以前年度損益 調(diào)整 貸 未分配利潤

84784949 

2020 02/15 10:56
這個分錄應(yīng)該做到2019年13月還是做到2020年1月?

玲老師 

2020 02/15 11:01
你好 一年就有12個月,我寫這個分錄 是記在2020年的分錄 你要是19年當(dāng)年紅沖就是原來計提 的分錄不變,金額負(fù)數(shù) ,不用以前年度損益調(diào)整這個科目

84784949 

2020 02/15 11:04
噢噢,這個分錄補(bǔ)繳的稅費(fèi)要匯算清繳后才能繳掉吧?

玲老師 

2020 02/15 11:06
你好,這個看你當(dāng)?shù)氐囊螅?/div>

玲老師 

2020 02/15 11:08
一般是在匯算前就正常交了

