問題已解決
你好,我是購貨方,收到一張增值稅專用發(fā)票,已認證,次月發(fā)現這張發(fā)票錯誤,已開紅字信息表,銷貨方沖紅后開具正確藍字發(fā)票,我收到藍字發(fā)票已認證,后該任何入帳?申報表怎么填寫?



你好,
收到紅字發(fā)票,做當初我們購入的時負數分錄
借:庫存商品等 負數
借:應交稅費——應增(進) 負數
貸:應付賬款 負數
收到正確的發(fā)票
借:庫存商品等 正數
借:應交稅費——應增(進) 正數
貸:應付賬款 正數
沖減的進項稅在報表中填入進項稅額轉出項目
2020 02/16 10:36
