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問題已解決

老師請問一下,如果在計(jì)劃材購里, 1.貨到單未到 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款--暫估入帳 2.單到了,沖紅轉(zhuǎn)回 借:應(yīng)付賬款--暫估入帳 貸:原材料 借:材料采購 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 借:原材料 貸:材料采購 材料成本差異 這樣做分錄對嗎?

84785006| 提問時(shí)間:2020 02/17 16:27
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
同學(xué),你的分錄是對的,沒有問題
2020 02/17 16:57
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