問(wèn)題已解決
當(dāng)年1月申報(bào)印花稅填寫(xiě)的所屬日期是上年12月,實(shí)際繳納稅款是當(dāng)年的1月。那此筆繳納的印花稅金額是否在12月計(jì)提?還是做當(dāng)年的損益?



你好,印花稅是不用計(jì)提的
2020 02/21 01:53

84784974 

2020 02/21 01:57
但我的合同是12月的,也可以將此筆做到1月的損益嗎?

小云老師 

2020 02/21 01:59
是的,做到繳納當(dāng)月
