當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我們有一筆固定資產(chǎn),做賬是,借:固定資產(chǎn)100萬(wàn),貸:實(shí)收資本100萬(wàn),之后19年固定資產(chǎn)累計(jì)折舊20萬(wàn),2020年初要求按100萬(wàn)的原價(jià)值無(wú)償劃轉(zhuǎn)給另外一個(gè)單位,老師我應(yīng)該怎么樣做賬務(wù)處理?



你好,你的會(huì)計(jì)分錄就是
借固定資產(chǎn)清理180
累計(jì)折舊20
貸固定資產(chǎn)200
借資產(chǎn)處置損失180
貸固定資產(chǎn)清理180
2020 02/21 10:16

84784949 

2020 02/21 10:30
老師,那實(shí)收資本要不要做減少

暖暖老師 

2020 02/21 10:33
不要做減少的這里,不涉及實(shí)收資本這個(gè)你這樣看

84784949 

2020 02/21 10:35
老師還是不太明白,為什么固定資產(chǎn)已經(jīng)劃出,為什么實(shí)收資本不做減少呢?

暖暖老師 

2020 02/21 10:36
那你怎么做這個(gè)分錄?
借實(shí)收資本200
貸固定資產(chǎn)200?
沒(méi)這個(gè)分錄
