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問(wèn)題已解決

老師,我們有一筆固定資產(chǎn),做賬是,借:固定資產(chǎn)100萬(wàn),貸:實(shí)收資本100萬(wàn),之后19年固定資產(chǎn)累計(jì)折舊20萬(wàn),2020年初要求按100萬(wàn)的原價(jià)值無(wú)償劃轉(zhuǎn)給另外一個(gè)單位,老師我應(yīng)該怎么樣做賬務(wù)處理?

84784949| 提問(wèn)時(shí)間:2020 02/21 09:54
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,你的會(huì)計(jì)分錄就是 借固定資產(chǎn)清理180 累計(jì)折舊20 貸固定資產(chǎn)200 借資產(chǎn)處置損失180 貸固定資產(chǎn)清理180
2020 02/21 10:16
84784949
2020 02/21 10:30
老師,那實(shí)收資本要不要做減少
暖暖老師
2020 02/21 10:33
不要做減少的這里,不涉及實(shí)收資本這個(gè)你這樣看
84784949
2020 02/21 10:35
老師還是不太明白,為什么固定資產(chǎn)已經(jīng)劃出,為什么實(shí)收資本不做減少呢?
暖暖老師
2020 02/21 10:36
那你怎么做這個(gè)分錄? 借實(shí)收資本200 貸固定資產(chǎn)200? 沒(méi)這個(gè)分錄
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