問題已解決
#提問#老師結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄管理費用借方紅字,什么原因?



你好,同學。
就是你的借方金額是負數(shù)。
可能是你之前發(fā)生了負數(shù),可能是你結(jié)轉(zhuǎn)多了。
2020 02/21 17:49

84785046 

2020 02/21 17:55

陳詩晗老師 

2020 02/21 17:56
你結(jié)轉(zhuǎn) 的時候 分錄 是
借 本年利潤
貸 管理費用
或
借 管理費用 負數(shù)
貸 本年利潤 負數(shù)

84785046 

2020 02/21 17:56
我看了費用發(fā)生時是正數(shù)

陳詩晗老師 

2020 02/21 17:57
是發(fā)生費用是正數(shù),你結(jié)轉(zhuǎn) 時就負數(shù)啊

84785046 

2020 02/21 18:01
老師結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是借 本年利潤
貸 管理費用。為啥變成借 管理費用 負數(shù)
貸 本年利潤 負數(shù)?這樣抵減了我的管理費用總額

84785046 

2020 02/21 18:01
導(dǎo)致利潤表不對了

陳詩晗老師 

2020 02/21 18:02
你利潤且為何會不對呢
你管理費用,到期末結(jié)就要結(jié)轉(zhuǎn) 到本年利潤,他的余額為0
你利潤表是根據(jù)發(fā)生額來處理,又不是根據(jù)你的余額來填寫

84785046 

2020 02/21 18:13
老師您看我給您發(fā)的物業(yè)費的明細賬

84785046 

2020 02/21 18:14
結(jié)轉(zhuǎn)損益后發(fā)生額正負相抵,借方發(fā)生額是零了,您看到了嗎

陳詩晗老師 

2020 02/21 18:18
你利潤表里面是按8106來填寫
你看一下你利潤是不是 這個金額

84785046 

2020 02/21 18:25
科目余額表里的管理費用發(fā)生額正好差這個數(shù)

陳詩晗老師 

2020 02/21 18:43
利潤表是不是 這個金額

84785046 

2020 02/21 18:47
利潤表是我手工做的,不是金算盤財務(wù)軟件自動生成的

84785046 

2020 02/21 18:47
手工做的當然不能按錯誤的做了

84785046 

2020 02/21 18:48

陳詩晗老師 

2020 02/21 18:49
沒有問題,你這里,管理費用不管是借方負數(shù)還是貸方都是沒問題的

84785046 

2020 02/21 18:49
明顯是抵減了發(fā)生額

陳詩晗老師 

2020 02/21 18:49
不影響你最后 財務(wù) 報表的數(shù)據(jù)。你都不能定義 他是錯誤 的。

84785046 

2020 02/21 18:51
但是報表和科目余額表不一樣啊

陳詩晗老師 

2020 02/21 18:51
科目 余額怎么會不一樣呢
你管理費用期末余額就是0

84785046 

2020 02/21 18:52
老師您到底看沒看明白我發(fā)的明細賬呢

陳詩晗老師 

2020 02/21 18:54
管理費用,發(fā)生額和結(jié)轉(zhuǎn)額都在借方
余額為0
你說你是覺得他哪里有問題
