問題已解決
分公司的票這個月沒法開過來,領導讓我先計提,這個分錄我是要怎么做呀? 比如我做 借:銷售費用 待抵扣進項 貸:應付賬款 這樣可以嗎



你可以按不含稅金額,要計提,借:銷售費用 貸:應付賬款
2020 02/24 15:00

84785046 

2020 02/24 15:17
那下個月票開過來了我再怎么入賬呢?這個票是放在哪張憑證后面做附件???

辜老師 

2020 02/24 18:18
下月開票過來,如果是專票,認證確認進項稅就可以,借:應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸:應付賬款

84785046 

2020 02/24 18:19
那發(fā)票是放下月的憑證后面嗎

辜老師 

2020 02/24 18:22
是的,放在這個憑證后面
