問題已解決
老師麻煩問一下,2019年4季度預(yù)交的企業(yè)所得稅,4季度當(dāng)時沒有計提,直接在今年1月繳納了,這個現(xiàn)在做補計提,借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 還是 借:利潤分配——未分配利潤,哪個是正確的分錄???請老師指點,謝謝!



你好,
借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅
匯算清繳時調(diào)減19年的費用。
2020 02/24 22:06

84785011 

2020 02/24 22:16
這個計入今年1月的賬里,在匯算清繳時調(diào)減如何做分錄?

立紅老師 

2020 02/24 22:19
你好,在匯算時不做分錄,直接在匯算申報表調(diào)整就可以。

84785011 

2020 02/24 22:20
那么還有個問題,19年有未入賬的費用怎么處理現(xiàn)在怎么處理,匯算清繳時又如何處理?

84785011 

2020 02/24 22:21
已跨年未做計提,為什么不用利潤分配——未分配利潤這個科目呢???

立紅老師 

2020 02/24 22:22
你好,如果是匯算結(jié)束后調(diào)整,是用利潤分配——未分配利潤的,匯算結(jié)束前是不用的

84785011 

2020 02/24 22:23
對于去年未入賬的費用現(xiàn)在該如何處理?

立紅老師 

2020 02/24 22:25
你好,匯算前可以計入現(xiàn)在,比如2月份的費用,在匯算時扣除,和上面的處理是一樣的。

84785011 

2020 02/24 22:27
意思就是我可以根據(jù)情況如在這個月,在匯算清繳時直接調(diào)增或調(diào)減就可以對嗎?

立紅老師 

2020 02/24 22:27
你好,是的,是這樣的的。

84785011 

2020 02/24 22:28
好的,知道了,謝謝老師指點

立紅老師 

2020 02/24 22:28
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。
