問(wèn)題已解決
一般納稅人增值稅申報(bào)表主表的25欄是填上月應(yīng)繳的增值稅嗎



根據(jù)《《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》及其附列資料填寫說(shuō)明》規(guī)定:“第25欄“期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”:“本月數(shù)”按上一稅款所屬期申報(bào)表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”“本月數(shù)”填寫。“本年累計(jì)”按上年度最后一個(gè)稅款所屬期申報(bào)表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”“本年累計(jì)”填寫?!?/div>
2020 02/25 12:09


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我在申報(bào)一般納稅人增值稅申報(bào)表,主表,20欄期末留抵稅額是1020元,25欄跟30欄那應(yīng)該填負(fù)1020嗎。上月是0應(yīng)納稅額
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老師,這是,一般納稅人的主表,請(qǐng)問(wèn)25欄和27欄和30欄,這里說(shuō)的是一樣的意思,填一樣的金額嗎?比方說(shuō)我現(xiàn)在在報(bào)8月份的增值稅,這里應(yīng)該填7月份申報(bào)完增值稅后應(yīng)交納3091.07元,在2022年8月2號(hào)繳納的,是填3091.07元嗎?
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2月份增值稅申報(bào)表主表25欄為0,30欄為13574.61,32欄數(shù)據(jù)為-13574.61,13574.61為1月份應(yīng)繳稅款,然后加計(jì)遞減已經(jīng)實(shí)際抵扣了13574.61,為什么30欄還會(huì)顯示這個(gè)數(shù)據(jù)呢,不是很明白
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老師,增值稅申報(bào)表主表的第二三必須要填嗎,第一欄已根據(jù)附表一跳出來(lái)
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老師,增值稅申報(bào)表,主表里面25行,期初末繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))
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查看更多- 老師,這個(gè)怎么是選D,債務(wù)人對(duì)讓與人享有債權(quán),且其債權(quán)先于轉(zhuǎn)讓的債權(quán)到期或同時(shí)到期,債務(wù)人可向受讓人主張抵銷,本題中債務(wù)人是對(duì)原債權(quán)人享有債權(quán),并不是對(duì)新的債權(quán)人享有債權(quán),我覺(jué)得是選B 昨天
- 老師,這個(gè)題怎么是選D,債權(quán)人對(duì)讓與人享有權(quán)利,且其債權(quán)先于轉(zhuǎn)讓的債權(quán)到期或同時(shí)到期,債務(wù)人可向受讓人主張抵銷,本題中是債務(wù)人對(duì)原債權(quán)人享有債權(quán),因?yàn)槭侵暗内w某向侯某借的款所以我覺(jué)得應(yīng)該選B, 昨天
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