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我們建筑總包先給業(yè)主開了發(fā)票,當(dāng)時(shí)做賬是借應(yīng)收賬款-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng) 我們現(xiàn)在拿到對(duì)上計(jì)量借應(yīng)收賬款 貸工程結(jié)算貸應(yīng)收賬款-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 這樣處理對(duì)嗎



嗯,可以的,這樣正好沖銷了待轉(zhuǎn)
2020 02/26 10:00

我們建筑總包先給業(yè)主開了發(fā)票,當(dāng)時(shí)做賬是借應(yīng)收賬款-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng) 我們現(xiàn)在拿到對(duì)上計(jì)量借應(yīng)收賬款 貸工程結(jié)算貸應(yīng)收賬款-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 這樣處理對(duì)嗎
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