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一般納稅人收到不能抵扣的普通發(fā)票,稅額部分是直接記到成本費用里面,不單獨拎出來再轉(zhuǎn)出?



一般納稅人收到不能抵扣的普通發(fā)票,稅額部分是直接記到成本費用里面,不需要單獨拎出來再轉(zhuǎn)出
2020 02/28 15:51

84785028 

2020 02/28 17:41
如果是收到專用發(fā)票,但是是用于集團福利的,這個賬怎么做的

紫藤老師 

2020 02/28 17:44
你好,借 管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款

84785028 

2020 02/28 17:50
那就是稅款也不需要體現(xiàn)出來的對嗎?那么增值稅申報表中附表二這個進項稅轉(zhuǎn)出需不需要填

紫藤老師 

2020 02/28 17:51
增值稅申報表中附表二這個進項稅轉(zhuǎn)出不需要填,不抵扣

84785028 

2020 02/28 18:05
那這個附表二中的進項稅轉(zhuǎn)出中的集團福利、個人消費這一欄,什么情況下需要填?。?/div>

紫藤老師 

2020 02/28 18:07
你抵扣了的,需要進項稅轉(zhuǎn)出的才需要填

84785028 

2020 02/28 18:26
那收到的專票,不能抵扣的,需不需要認證?。?/div>

紫藤老師 

2020 02/28 19:11
你好,不需要認證的


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