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其他應付款應付轉收入 預算會計怎么做賬

84785025| 提問時間:2020 03/01 17:41
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
其他應付款應付轉收入 預算會計不需要做賬
2020 03/01 17:41
84785025
2020 03/01 17:51
其他應付款是往年已經確認了費用的,本來應該在付款時做預算會計確認預算支出(那么資金來源肯定是之前已經確認了預算收入的納入預算管理的資金?,F(xiàn)在不付款了,制度不允許直接沖減費用,而是確認為其他收入(應該是考慮跨期)。預算會計不做嗎?如果是之前沒有納入預算的其他應付款不再支付,轉為其他收入的話,預算會計也應該同步確認其他預算收入才合適。這應該是怎么做賬呢
紫藤老師
2020 03/01 17:52
其他應付款應付轉收入 借其他應付款 貸 其他收入 借 資金結存 貸 其他預算收入
84785025
2020 03/01 17:57
老師這個資金結存是不是存在重復記賬了?
紫藤老師
2020 03/01 17:58
資金結存不存在重復記賬了,資金結存 是預算會計
紫藤老師
2020 03/01 17:59
往來款沒有對應的預算會計科目的
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