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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請教一下,我們是一個(gè)建筑施工企業(yè),給甲方開具了一張發(fā)票100萬,會計(jì)分錄記為借應(yīng)收賬款100萬,貸工程結(jié)算91萬,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅9萬,年底由于民工去甲方催要工資,甲方直接把錢打給班組長發(fā)放工資了,錢沒有到我們公司,我們應(yīng)該怎么調(diào)賬



借工程施工貸應(yīng)收賬款
2020 03/02 21:53
