問題已解決
老師,請問銀行付款給別的公司,因賬號與戶名不符退款,確定好賬號后再次付款怎么做分錄呢



您好!你直接借應(yīng)付賬款 貸銀行存款就好了
之前付錯的,出入都不用做
2020 03/04 11:48

84784978 

2020 03/04 11:49
如果是收款也是一樣的嗎

宋生老師 

2020 03/04 11:51
你好!是的。只看實際收到的部分

84784978 

2020 03/04 11:52
還有個問題就是一般納稅人發(fā)生業(yè)務(wù)怎么做賬呢?主要想知道增值稅這塊

宋生老師 

2020 03/04 11:54
您好!這個要有具體業(yè)務(wù)才能確定分錄啊。

84784978 

2020 03/04 14:02
如果是銷售貨物

宋生老師 

2020 03/04 14:03
你好!借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

84784978 

2020 03/04 14:04
結(jié)轉(zhuǎn)增值的稅的分錄個支付的分錄怎么做呢

宋生老師 

2020 03/04 14:06
你好!借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
然后繳納的時候借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款

84784978 

2020 03/04 14:07
如果是購進的庫存商品或者原材料的進項稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)呢

宋生老師 

2020 03/04 14:08
你好!銷項稅額和進項稅額本身不需要結(jié)轉(zhuǎn)的了

84784978 

2020 03/04 14:12
好的,還想問下您銀行存款以前年度的打不出來了賬上可以調(diào)嗎

宋生老師 

2020 03/04 14:13
你好!你有數(shù)據(jù)就可以了

84784978 

2020 03/04 14:15
那如果期初數(shù)不一樣的話呢

宋生老師 

2020 03/04 14:17
你好!這樣建議你就當其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付股東算了。因為最終企業(yè)都是股東的

84784978 

2020 03/04 14:19
其他應(yīng)收和其他應(yīng)付的情況的分別是什么呢

宋生老師 

2020 03/04 14:21
你好!就是你期初跟實際哪個多就調(diào)哪個。如果實際多,賬上少,就當作找股東借了錢到銀行賬戶
