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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
本公司是保理公司,因?yàn)橐咔榈脑驅(qū)ξ錆h客戶(hù)進(jìn)行了利息減免,在收到全部利息后進(jìn)行了退回一部分處理,請(qǐng)問(wèn)利息減免的部分怎么做會(huì)計(jì)分錄。同事已經(jīng)對(duì)總利息包括減免部分開(kāi)了發(fā)票



開(kāi)具紅字發(fā)票 同樣的分錄 金額用負(fù)數(shù)沖減
2020 03/04 16:05

84784968 

2020 03/04 16:09
那上個(gè)月已經(jīng)付給對(duì)方的減免利息6600元這個(gè)月怎么掛分錄,謝謝老師

馬老師 

2020 03/04 16:11
你之前按照正常的利息做賬 那你后期對(duì)這一部分不是做了減免嗎 減免的6600開(kāi)了紅字發(fā)票 直接就是按照我前年說(shuō)的 借銀行存款-6600 就是你桂退回的

84784968 

2020 03/04 16:13
2月份是按正常的利息做賬,減免利息6600元也是2月份轉(zhuǎn)出去的,沖紅的發(fā)票只能3月份開(kāi),現(xiàn)在做2月份的賬,不知道掛什么地方

馬老師 

2020 03/04 16:15
那你先掛到借其他應(yīng)收款 貸銀行存款6600
