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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師, 無(wú)形資產(chǎn)是不是需要攤銷(xiāo),攤銷(xiāo)完了,報(bào)廢也不用做賬處理??怎么做分錄?



你好,如果全部攤銷(xiāo)完了,報(bào)廢時(shí)的分錄
借:累計(jì)攤銷(xiāo)
貸:無(wú)形資 產(chǎn)
將賬注銷(xiāo)就可以
2020 03/04 17:02

84785021 

2020 03/04 17:04
那攤銷(xiāo)的時(shí)候是第二個(gè)月攤銷(xiāo)是嗎,怎么做分錄 ,一般是按12個(gè)月攤銷(xiāo)?

立紅老師 

2020 03/04 17:06
你好,無(wú)形資產(chǎn)增加是當(dāng)月攤銷(xiāo)的,比如1月增加,1月末就可以攤銷(xiāo)。

84785021 

2020 03/04 17:24
發(fā)票是9月的,我現(xiàn)在做10月的賬,那應(yīng)該怎么做?

立紅老師 

2020 03/04 17:25
你好,如果9月沒(méi)有入賬,可以直接計(jì)入10月的賬上,然后在10月末攤銷(xiāo)就可以

84785021 

2020 03/04 17:27
老師,那應(yīng)該怎么做分錄?

立紅老師 

2020 03/04 17:32
你好,
借:無(wú)形資產(chǎn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))
貸:銀行存款等
攤銷(xiāo)
借:管理費(fèi)用等
貸:累計(jì)攤銷(xiāo)

84785021 

2020 03/04 17:40
如果還沒(méi)有付了,銀行存款改為其他應(yīng)付款嗎?

84785021 

2020 03/04 17:41
老師,還有攤銷(xiāo) 管理費(fèi)用 什么費(fèi)用 累計(jì)攤銷(xiāo) 什么?

立紅老師 

2020 03/04 17:44
你好,
如果還沒(méi)有付了,銀行存款改為其他應(yīng)付款嗎?——改為應(yīng)付賬款
還有攤銷(xiāo) 管理費(fèi)用 什么費(fèi)用 累計(jì)攤銷(xiāo) 什么?——管理費(fèi)用——攤銷(xiāo)費(fèi)

84785021 

2020 03/04 17:54
老師,模具應(yīng)該怎么做賬,是借 庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款?

立紅老師 

2020 03/04 17:56
你好,模具的用途是什么?

84785021 

2020 03/04 17:57
用在加工產(chǎn)品的,

立紅老師 

2020 03/04 18:28
你好,用于加工產(chǎn)品,如果金額大的,可以先計(jì)入固定資 產(chǎn),然后計(jì)提折舊 入制造費(fèi)用
