當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師本月我們公司賣自己使用過的車子給A公司,現(xiàn)在A公司以他客戶(B公司)欠A的貨款,來的抵我們公司的車款,那我是要他(A)開什么證明嗎?



你好,你正常給A開發(fā)票,寫一個(gè)債權(quán)轉(zhuǎn)讓的證明
2020 03/06 10:00

84785014 

2020 03/06 10:07
老師,那我買車(我們公司是貿(mào)易公司,現(xiàn)在的車不用了才賣的,之前是17%的專票購入)賣給A ,那我次月申報(bào)(填列增值稅主表哪一個(gè)項(xiàng)目)?計(jì)算增值稅=(買車款不含稅/1.13)*0.13?

玲老師 

2020 03/06 10:18
你好,現(xiàn)在正常開13%發(fā)票就可以 附表一13%稅率那欄 增值 稅是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)
增值稅銷項(xiàng)=(買車款不含稅/1.13)*0.13

84785014 

2020 03/06 10:19
老師如果開票那開票的名稱是什么?

玲老師 

2020 03/06 10:20
就開具體車的名稱

84785014 

2020 03/06 10:21
好的謝謝老師

玲老師 

2020 03/06 10:32
不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!
