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當年發(fā)現(xiàn)無形資產(chǎn)錯記管理費用,應該怎么調(diào)賬

84785021| 提問時間:2020 03/09 15:03
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 之前分錄是做的借管理費用貸銀行存款 。現(xiàn)在做 借無形資產(chǎn) 借管理費用負數(shù) 記得補計提攤銷
2020 03/09 15:04
84785021
2020 03/09 15:09
當月已結賬了,是不是應該借無形資產(chǎn),貸本年利潤?
meizi老師
2020 03/09 15:09
你好 不是 還是去沖你管理費用 到時管理費用負數(shù) 月末在結轉(zhuǎn)處理
84785021
2020 03/09 15:28
如果把往年的在建工程錯記管理費用呢,整么調(diào)賬
meizi老師
2020 03/09 15:28
你好 借 在建工程 借管理費用 負數(shù)
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