問題已解決
3月1日,采購員到廣州出差交來由領(lǐng)導(dǎo)簽字的暫支單一張,需預(yù)支差旅費2000元。 會計分錄怎么寫



借其他應(yīng)收款貸現(xiàn)金2000
2020 03/09 18:00

84784947 

2020 03/09 18:01
貸方不用寫科目嗎

郭老師 

2020 03/09 18:02
庫存現(xiàn)金
就是

84784947 

2020 03/09 18:02
知道了

郭老師 

2020 03/09 18:05
不用客氣的,

84784947 

2020 03/09 18:13
三月二日辦公室秘書以現(xiàn)金購買一批辦公用品交來發(fā)票一張。

84784947 

2020 03/09 18:14
營業(yè)部交來零星銷貨款2750元。其中100元面值的10張,50元面值的15張,20元面值的20張、10面值的10張、5元面值的100張。

郭老師 

2020 03/09 18:15
借管理費用貸庫存現(xiàn)金
借庫存現(xiàn)金2750貸主營業(yè)務(wù)收入

84784947 

2020 03/09 18:18
謝謝!麻煩您了

郭老師 

2020 03/09 18:19
不用客氣的,

84784947 

2020 03/09 19:05
會計到上海市稅務(wù)局領(lǐng)購增值稅專用發(fā)票三本。共52.5元。出納以現(xiàn)金支付。

郭老師 

2020 03/09 19:08
借管理費用貸庫存現(xiàn)金52.5

84784947 

2020 03/09 19:24
財務(wù)部小紅報銷會計從業(yè)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)費600元

郭老師 

2020 03/09 19:27
借管理費用-教育經(jīng)費
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬
貸現(xiàn)金

84784947 

2020 03/09 19:29
3月6日銷售部交來生活困難補(bǔ)助申請表一張。

郭老師 

2020 03/09 19:36
借銷售費用貸應(yīng)付職工薪酬

84784947 

2020 03/09 22:36
采購員出差回來,報銷差旅費2214元,預(yù)借2000元。

郭老師 

2020 03/09 22:55
借管理費用-差旅費2214
貸其他應(yīng)收款2214
借其他應(yīng)收款貸現(xiàn)金214

84784947 

2020 03/09 22:57
真不好意思,這么晚了還打擾您

郭老師 

2020 03/09 23:00
沒事的
有問題問就可以的
