問題已解決
老師,出口轉內銷這筆收入在報表上填在什么位置



你好,你問的報表是哪一個報表?
2020 03/10 14:23

84784950 

2020 03/10 14:27
表一

暖暖老師 

2020 03/10 14:30
填寫在第一行開具其他發(fā)票那里

84784950 

2020 03/10 14:54
在我企業(yè)的生產(chǎn)出口退稅申報軟件里,如果有我申報的出口商品代碼,就說明我公司的這種產(chǎn)品是可以申報出口退稅的?

暖暖老師 

2020 03/10 14:59
自己生產(chǎn)的這一種就可以的

84784950 

2020 03/10 18:58
那不是自己生產(chǎn)的呢?不能申報出口退稅嗎?如果是這樣怎么做賬務處理呢

暖暖老師 

2020 03/10 19:31
不是自己生產(chǎn)的就是免稅

84784950 

2020 03/10 19:33
可是進項稅額已經(jīng)抵扣了

84784950 

2020 03/10 19:36
在什么情況下出口要轉內銷

暖暖老師 

2020 03/10 19:38
沒有報關單的情況下

84784950 

2020 03/10 19:42
有報關單,但是出口的不是自產(chǎn)的商品,生產(chǎn)出口退稅企業(yè),這種情況應該怎么做?

暖暖老師 

2020 03/10 19:44
這種只能是免稅的了

84784950 

2020 03/10 19:45
和進項稅額有關系嗎?

暖暖老師 

2020 03/10 19:51
進項稅額需要轉出

84784950 

2020 03/10 19:53
如果進項稅額不轉出,可以做出口轉內銷嗎?

暖暖老師 

2020 03/10 19:55
轉內銷要繳稅,何必呢

84784950 

2020 03/10 19:56
進項轉出也是需要繳稅的

暖暖老師 

2020 03/10 20:05
總之有免抵額繳納附加稅

84784950 

2020 03/10 20:08
我不明白的是,像這種出口的不是自己生產(chǎn)的產(chǎn)品(對于生產(chǎn)出口企業(yè)來說)是不可以申報出口退稅的是吧?那么這種情況是不是要么進項稅額轉出,要么出口轉內銷呢?這如果是,這兩種有什么區(qū)別呢?

暖暖老師 

2020 03/10 20:12
轉內銷繳納增值稅

暖暖老師 

2020 03/10 20:13
免稅的話只繳納附加稅
