問題已解決
老師,留抵稅額轉(zhuǎn)出的話分錄怎么寫呢?



借:應交稅費—增值稅留抵稅額
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2020 03/12 10:52

84784983 

2020 03/12 10:53
不用轉(zhuǎn)出未交增值稅么

紫藤老師 

2020 03/12 10:54
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

84784983 

2020 03/12 10:55
那剛才第一次分錄是做啥呢?

84784983 

2020 03/12 10:58
老師,留底為啥要轉(zhuǎn)出來啊,不明白,有啥意義?

紫藤老師 

2020 03/12 10:59
留抵稅額轉(zhuǎn)出的借:應交稅費—增值稅留抵稅額
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

84784983 

2020 03/12 11:06
老師,留底為啥做分錄轉(zhuǎn)出來?有什么意義呢?

紫藤老師 

2020 03/12 11:07
發(fā)生了不可以抵扣的情形的就要轉(zhuǎn)出

84784983 

2020 03/12 11:20
老師,我這個不是不能抵扣的,只是想賬面干凈做留底結(jié)轉(zhuǎn),這該怎么做呢?

紫藤老師 

2020 03/12 11:21
一樣的分錄 借:應交稅費—增值稅留抵稅額
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

84784983 

2020 03/12 11:22
不明白為啥要用進項稅額轉(zhuǎn)出

紫藤老師 

2020 03/12 11:23
就是你以后不想抵扣了,清零

84784983 

2020 03/12 11:26
還抵扣的啊,

紫藤老師 

2020 03/12 11:26
發(fā)生了不可以抵扣的情形的就要轉(zhuǎn)出,或者你以后不想抵扣了,清零

84784983 

2020 03/12 11:27
我想抵扣那就不做這個分錄,留底一直掛在進項稅額余額里么?

紫藤老師 

2020 03/12 11:27
可以留底一直掛在進項稅額余額
