問題已解決
老師,社保2月份申報了未交費應(yīng)該咋做分錄,好像是有減免



借,應(yīng)交稅費
貸,營業(yè)外收入
是的,你把這個應(yīng)交稅費結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
2020 03/13 09:28

84784981 

2020 03/13 09:29
哦,那正常的還是做計提分錄對吧

84784981 

2020 03/13 09:30
但是現(xiàn)在還沒確定是不是減免,我應(yīng)該咋做,先掛賬可以嗎

陳詩晗老師 

2020 03/13 09:30
是的是的,前面所有的處理都是一樣的,只是交納所得稅,你不用交,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。

84784981 

2020 03/13 09:31
繳納稅費對吧,咋寫的繳納所得稅

陳詩晗老師 

2020 03/13 09:33
你不是說你享受減免不繳納嗎?不找那就是我給你的憤怒啊。

陳詩晗老師 

2020 03/13 09:33
你不是說你享受減免不繳納嗎?不找那就是我給你的分錄啊。

84784981 

2020 03/13 09:33
打錯字了老師

84784981 

2020 03/13 09:34
現(xiàn)在是沒繳納養(yǎng)老,但社保沒給確定是不是減免,繳納是稅務(wù)的事

陳詩晗老師 

2020 03/13 09:35
就是說,你現(xiàn)在正常的具體具體之后,你的應(yīng)交稅費就會有余額,如果說你后面享受免稅,就是我跟你的分錄,不享受免稅,你就做正常繳納的處理就可以了。
借,應(yīng)交稅費
貸,銀行存款

84784981 

2020 03/13 09:36
謝謝謝謝老師

陳詩晗老師 

2020 03/13 09:40
客氣,祝你工作愉快
