問題已解決
老師,如果暫估成本金額與跨年后回來發(fā)票金額正好一致,需要做怎樣的賬務(wù)處理



您好
請問您暫估時候分錄怎么寫的
2020 03/16 22:30

84784989 

2020 03/17 07:00
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款/暫估

bamboo老師 

2020 03/17 07:17
借 應(yīng)付賬款~暫估
借 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額
貸 應(yīng)付賬款

老師,如果暫估成本金額與跨年后回來發(fā)票金額正好一致,需要做怎樣的賬務(wù)處理
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