當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
做無票收入后,銷項(xiàng)稅金多了0.09元,該怎么把它調(diào)的和增值稅申報(bào)表一樣?



你好,按報(bào)表申報(bào),差額記營業(yè)外收支科目
2020 03/18 15:37

84785000 

2020 03/18 15:40
那賬面上比申報(bào)表多0.09元,應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外收入還是收入,這個(gè)有點(diǎn)分不清

84785000 

2020 03/18 15:48
老師分錄該怎么做?

玲老師 

2020 03/18 15:59
帳上多申報(bào)表少,那就是少交稅了,計(jì)營業(yè)外收入

84785000 

2020 03/18 16:06
借應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng),貸營業(yè)外收入?

84785000 

2020 03/18 16:07
還是要銷項(xiàng)紅字?

玲老師 

2020 03/18 16:11
不用 直接差額做營業(yè)外收入就可以了

84785000 

2020 03/18 17:21
好的

84785000 

2020 03/18 17:22
不過我看了一下再科目余額表的銷項(xiàng)中顯示借0.09代1508908.22

玲老師 

2020 03/18 17:26
因?yàn)槟阗~上都做的都是對的,就因?yàn)樯陥?bào)產(chǎn)生尾差,差0.09就直接把這個(gè)尾差計(jì)入營業(yè)外收入就可以了,

84785000 

2020 03/18 17:52
好的老師

玲老師 

2020 03/18 17:54
不客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快
