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問題已解決

如果應(yīng)付賬款科目余額還剩一些幾角幾分錢,沒付出去,又沒有往來了,想處理掉,怎么處理,借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入嗎

84784985| 提問時(shí)間:2020 03/18 16:05
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縈縈老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,是的,如果可以不償付的應(yīng)付以及其他應(yīng)付,可以計(jì)入營業(yè)外收入。
2020 03/18 16:06
84784985
2020 03/18 16:06
那要是多付了幾分錢了
縈縈老師
2020 03/18 16:07
您好,可以追究責(zé)任的話,補(bǔ)回來就行了。
84784985
2020 03/18 16:08
幾分錢,肯定不追責(zé)啊
84784985
2020 03/18 16:08
只是想賬務(wù)處理掉
縈縈老師
2020 03/18 16:09
您好,那您就轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出把,主要金額也不大。
84784985
2020 03/18 16:12
可不可以多付或少付的用紅字或藍(lán)字沖回呢,因?yàn)檫@是購買原材料的貨款,借原材料,貸應(yīng)付賬款,然后紅字或藍(lán)字
縈縈老師
2020 03/18 16:18
您好,您購買原材料肯定是開票了的,需要按開票的金額來做。
84784985
2020 03/18 16:27
就是可能票多開了幾分或者少開了幾分這種情況,付款又按照實(shí)際付的這種啊
縈縈老師
2020 03/18 16:30
您好,如果是這樣的話,入賬按票,付款和入賬的差額先掛往來科目,期末的時(shí)候一起調(diào)整入損益。
84784985
2020 03/18 16:32
發(fā)票開了就掛賬了,款也付了,現(xiàn)在沒供應(yīng)往來了,現(xiàn)在科目余額剩了幾分幾角的樣子要處理掉,到底怎么掛
縈縈老師
2020 03/18 16:39
您好,我已經(jīng)說的很明確了,您的采購價(jià)值要按開票的金額來,如果是少付了幾分錢,您可以做到您的營業(yè)外收入中去,當(dāng)成您的利的;如果是多付了,無法收回,您可以當(dāng)成您的損失,計(jì)入到營業(yè)外支出中去。 剛才讓您掛往來,是因?yàn)槿绻鷨挝徊恢挂淮芜@樣的情況,您可以通過往來先轉(zhuǎn),年底在調(diào)到營業(yè)外收支中去。
84784985
2020 03/18 16:45
比如,多付,借其他應(yīng)收,貸應(yīng)付,借營業(yè)外支出,貸其他應(yīng)收
縈縈老師
2020 03/18 16:49
您好, 如果您是想年底一次調(diào)整的話;多付的:借:其他應(yīng)收(差額) 應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 年底:借:營業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)收
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