問題已解決
老師 我們公司是設(shè)計裝修小規(guī)模 之前個人**公司開發(fā)票20萬 后面收到款 又從對公賬戶轉(zhuǎn)出個人 收了兩萬管理費 我要怎么做內(nèi)部帳



管理費計入其他業(yè)務(wù)收入,就行了
2020 03/18 16:18

84785019 

2020 03/18 16:19
能麻煩把從開發(fā)票 到后面轉(zhuǎn)賬的分錄寫下嗎?謝謝

樸老師 

2020 03/18 16:20
內(nèi)賬的話你開票的你要做收入嗎?之前做過嗎

84785019 

2020 03/18 16:22
之前做的是一般納稅人的 借應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅

84785019 

2020 03/18 16:22
內(nèi)部帳沒做過 也沒接觸小規(guī)模的

樸老師 

2020 03/18 16:29
內(nèi)賬是直接按照實際業(yè)務(wù)來做賬的,只做兩萬的收入就行了

84785019 

2020 03/18 16:30
那開出發(fā)票 應(yīng)該要做一筆收入 收款的時候做分錄 轉(zhuǎn)出做分錄吧

84785019 

2020 03/18 16:30
時間不一樣

樸老師 

2020 03/18 16:33
那就做一筆收入借銀行/應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項
轉(zhuǎn)出的時候借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行

84785019 

2020 03/18 16:35
個人沒有開發(fā)票給我們哦

84785019 

2020 03/18 16:38
收到不應(yīng)該是借銀行存款 貸應(yīng)收賬款嗎

樸老師 

2020 03/18 16:41
是的,如果沒收到錢先開了發(fā)票那就是借應(yīng)收貸收入貸銷項,然后收到的時候是借銀貸應(yīng)收的,若果開票直接收到了那就是借銀行貸收入貸銷項

84785019 

2020 03/18 16:42
不太明白

樸老師 

2020 03/18 16:48
有的時候咱們開了發(fā)票是不是當(dāng)時收不到錢

84785019 

2020 03/18 16:51
是啊 我這個是當(dāng)月開 當(dāng)月收 當(dāng)月付

樸老師 

2020 03/18 16:59
你是隔了幾天收的也是先做應(yīng)收賬款
