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某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)的產(chǎn)品均適用13%的增值稅稅率。2019年4月銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售額200萬元,本月從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品作為生產(chǎn)用原材料,收購發(fā)票上注明買價為56萬元,購進(jìn)其他原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額100萬元,稅額13萬元。   要求:計算2019年4月該企業(yè)應(yīng)納增值稅。

84785034| 提問時間:2020 03/19 10:28
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,計算2019年4月該企業(yè)應(yīng)納增值稅。=200*13%-13-56*10%
2020 03/19 10:29
84785034
2020 03/19 10:32
為什么不是加13
立紅老師
2020 03/19 10:34
你好, 計算2019年4月該企業(yè)應(yīng)納增值稅。=銷項稅額-進(jìn)項稅額 銷項稅額是200*13%,進(jìn)項稅額是13和56*10%
84785034
2020 03/19 10:35
購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的稅率為什么不是9%
立紅老師
2020 03/19 10:39
你好,納稅人如果是生產(chǎn)13%的貨物,是按9%計算進(jìn)項稅額,但可以加計1%再扣除,所以是10%,考試時是按10%計算的。
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