問題已解決
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目到本年利潤,是把管理費用合計金額結(jié)轉(zhuǎn),還是把他下面每個明細(xì)科目都一一寫在憑證上結(jié)轉(zhuǎn)



你好 每個明細(xì)科目都要去結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
2020 03/20 16:07

84785013 

2020 03/20 19:35
好的,老師在做資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表時先做哪個表比較好

meizi老師 

2020 03/20 19:36
你好先利潤表在負(fù)債表 。 一般系統(tǒng)是自動出來 ??茨銓嶋H

84785013 

2020 03/20 19:37
嗯如果手工是先做利潤表嗎,為什么

meizi老師 

2020 03/20 19:38
你好 嗯 你要出來利潤表 后知道利潤 才好些未分配利潤到負(fù)債表去

84785013 

2020 03/21 11:13
嗯,老師利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表之間有哪些勾稽關(guān)系

meizi老師 

2020 03/21 11:22
資產(chǎn)負(fù)債表中期末未分配利潤=利潤表中凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的年初數(shù)

84785013 

2020 03/21 15:19
好的,就這一個嗎,還有其他的嗎

meizi老師 

2020 03/21 15:44
是的 勾稽關(guān)系一般是看這個的

84785013 

2020 03/21 16:00
老師資產(chǎn)負(fù)債表上面的未分配利潤是還有沒進(jìn)行分配利潤是不是比如,比如提取法定盈余公積等

84785013 

2020 03/21 16:01
資產(chǎn)負(fù)債表上面未分配利潤是沒有進(jìn)行利潤分配是不是
