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已經(jīng)認(rèn)證了的成本發(fā)票,進(jìn)項稅額可以計入待抵扣進(jìn)項稅嗎?待認(rèn)證跟待抵扣在實物中的差別只是認(rèn)證了沒有嗎

84784985| 提問時間:2020 03/20 19:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 已經(jīng)認(rèn)證了的成本發(fā)票應(yīng)當(dāng)計入進(jìn)項稅額明細(xì) 核算的,而不是計入待抵扣進(jìn)項稅額 核算的 待認(rèn)證是發(fā)票入賬了,但是發(fā)票沒有認(rèn)證 待抵扣是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證次月抵扣的發(fā)票 的進(jìn)項稅額
2020 03/20 20:00
84784985
2020 03/20 20:08
待抵扣的進(jìn)項稅額,等到增值稅申報表申報后轉(zhuǎn)去,進(jìn)項稅還是轉(zhuǎn)入未交增值稅
鄒老師
2020 03/20 20:09
你好,待抵扣的進(jìn)項稅額,等到增值稅申報表申報抵扣之后是計入進(jìn)項稅額
84784985
2020 03/20 20:13
增值稅申報后把銷項稅減進(jìn)項稅額后差額轉(zhuǎn)入未交增值稅,還是月底再轉(zhuǎn)入
鄒老師
2020 03/20 20:14
你好,是月底的時候做進(jìn)項稅額,銷項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
84784985
2020 03/20 20:15
如果發(fā)票沒來,進(jìn)項稅額卻已經(jīng)認(rèn)證了。那么就會造成賬務(wù)待抵扣金額跟報表有差異。這樣應(yīng)該怎么處理
鄒老師
2020 03/20 20:15
你好,那就只能等發(fā)票來了才可以消除這個差異的
84784985
2020 03/20 20:16
要是12月份造成差異怎么辦
鄒老師
2020 03/20 20:20
你好,那就只能是次年取得發(fā)票消除這個差異了
84784985
2020 03/20 20:20
謝謝老師,回復(fù)速度桿桿的
鄒老師
2020 03/20 20:21
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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