問題已解決
外購的作為福利發(fā)給員工。分錄怎么做 借:應付職工薪酬 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 是這樣的嗎?老師



還需要加一筆分錄,要根據(jù)業(yè)務做到成本費用中去,
借:管理費用~福利費等
貸:應付職工薪酬
2020 03/20 23:13

84784948 

2020 03/20 23:16
要不要結轉成本的?老師

陳老師 

2020 03/20 23:37
直接計入到成本或者費用中,而不是說結轉成本
借:管理費用~福利費
貸:應付職工薪酬
借:應付職工薪酬
貸:庫存商品
應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
