問題已解決
老師,就是公司里購買飯票的錢,有一部分是公司擔(dān)負(fù)有一部分是職工自己,那么這賬該如何去下啊



借:管理費(fèi)用 (公司負(fù)擔(dān)的部分) 其他應(yīng)收款 (職工負(fù)擔(dān)的部分) 貸:銀行存款
2020 03/21 15:29

84785040 

2020 03/21 15:38
但是職工負(fù)擔(dān)的部分是要在發(fā)放工資的時候才扣除的,那怎么記賬啊

許老師 

2020 03/21 15:40
是這樣的 職工的工資 要計提 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬
實際發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 (沖減我上面,計提的飯錢) 銀行存款

84785040 

2020 03/21 15:45
哦,明白了老師

84785040 

2020 03/21 15:48
意思是不是就是在還沒放工人工資時,就先把核算好的工人工資計提做進(jìn)賬,然后到發(fā)放的時候再去沖減去是嗎?老師

許老師 

2020 03/21 15:50
嗯嗯,是這個意思的哦

84785040 

2020 03/21 15:51
嗯好的謝謝老師了,這次明白了

許老師 

2020 03/21 15:52
不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝
