問題已解決
老師,固定資產(chǎn)期初入錯,后期發(fā)現(xiàn),應(yīng)該怎么調(diào)整回正確的數(shù)據(jù)?



別的沒有錯誤嗎,那這個直接做借固定資產(chǎn),貸未分配利潤,要是少做話,
2020 03/21 15:56

84784947 

2020 03/21 15:59
后面發(fā)現(xiàn)期初入多了

maize老師 

2020 03/21 16:02
那做借固定資產(chǎn) 負數(shù),貸未分配利潤 負數(shù)

84784947 

2020 03/21 16:03
好的 謝謝老師

maize老師 

2020 03/21 16:09
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

84784947 

2020 03/21 16:38
老師,若是累計折舊計提錯了怎么做?(是計提多了)

maize老師 

2020 03/21 16:45
跨年做借累計折舊 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤

84784947 

2020 03/21 16:50
若未跨年發(fā)現(xiàn)了呢?

maize老師 

2020 03/21 16:53
借xx 負數(shù) 貸累計折舊 負數(shù),這個就可以

84784947 

2020 03/21 16:56
好的,謝謝老師

maize老師 

2020 03/21 17:00
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
