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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
關(guān)于跨年發(fā)票的處理: 1、出差人員報(bào)銷(xiāo)的車(chē)票,住宿等,發(fā)票日期為2019年,但是報(bào)銷(xiāo)時(shí)間為2020年,應(yīng)如何記賬? 2、購(gòu)買(mǎi)的原材料,原材料2019年入庫(kù),發(fā)票日期為2019年,公司收到發(fā)票時(shí)間為2020年,應(yīng)如何記賬?



您好
請(qǐng)問(wèn)差旅費(fèi)大概多少金額
原材料有沒(méi)有領(lǐng)用?
2020 03/21 17:01

84784947 

2020 03/21 17:19
差旅費(fèi)5000左右,原材料暫未領(lǐng)用。這些有區(qū)別嗎?

bamboo老師 

2020 03/21 17:24
借:以前年度損益調(diào)整 5000
貸:其他應(yīng)付款等 5000
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 5000
貸:以前年度損益調(diào)整 5000
原材料沒(méi)有領(lǐng)用的話(huà) 那跟19年一樣的賬務(wù)處理
如果領(lǐng)用 銷(xiāo)售了 跨年了 影響了損益科目也要像上面一樣賬務(wù)處理

84784947 

2020 03/21 17:29
1、是不是每筆業(yè)務(wù)都應(yīng)該跟對(duì)方確認(rèn)開(kāi)票時(shí)間?
2、如果當(dāng)月我方已做未開(kāi)票記賬,結(jié)果對(duì)方當(dāng)月已開(kāi)票,我方次月才收到發(fā)票。次月我方是否調(diào)整記賬:將上月登記的未開(kāi)票記賬沖銷(xiāo),然后按照已開(kāi)票記賬?

bamboo老師 

2020 03/21 17:32
一般合同簽訂的時(shí)候會(huì)注明開(kāi)具發(fā)票時(shí)間 沒(méi)有注明的時(shí)候 跟對(duì)方溝通確認(rèn)
次月收到發(fā)票 次月做沖銷(xiāo) 然后按照已開(kāi)票記賬
