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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,你好,我公司19年有一筆客戶誤轉(zhuǎn)款,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)分錄記錄為 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入,隨著做了相反的會(huì)計(jì)分錄 借:營(yíng)業(yè)外收入 貸:銀行存款?,F(xiàn)在我準(zhǔn)備年度匯算清繳 發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)外收入金額不對(duì)。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?



你好,這個(gè)誤轉(zhuǎn)款你有計(jì)入到其他應(yīng)付款核算嗎?
是什么原因?qū)е吕麧?rùn)表的營(yíng)業(yè)外收入金額不對(duì)呢?是軟件無(wú)法識(shí)別營(yíng)業(yè)外收入借方發(fā)生額導(dǎo)致的嗎?
2020 03/23 13:27

84785039 

2020 03/23 13:30
是軟件無(wú)法識(shí)別借方的發(fā)生額

鄒老師 

2020 03/23 13:33
你好,那你可以把這個(gè)分錄(借:營(yíng)業(yè)外收入 貸:銀行存款)改成這個(gè)分錄,貸;銀行存款,貸;營(yíng)業(yè)外收入(負(fù)數(shù))

84785039 

2020 03/23 13:35
嗯,我是需要到反結(jié)賬到19年去更改嗎?

84785039 

2020 03/23 13:36
能不能直接在20年做以前年度損益調(diào)整

鄒老師 

2020 03/23 13:44
你好,需要反結(jié)賬到19年去修改才是的
