問題已解決
跨年的負數(shù)發(fā)票,怎么做賬



借:銀行存款等(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)
貸:應(yīng)交稅金--增值稅(銷項稅額)(紅字)
同時
借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字)
貸:庫存商品(紅字)
2020 03/23 15:30

84785037 

2020 03/23 15:32
必須要用到以前年度損益調(diào)整嗎?跨年了

王超老師 

2020 03/23 15:37
不一定的,如果金額較小,比如就幾千塊,那么不要通過以前年度損益調(diào)整,作為當(dāng)期的就可以了
