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跨年的負數(shù)發(fā)票,怎么做賬

84785037| 提問時間:2020 03/23 15:26
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
借:銀行存款等(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 貸:應(yīng)交稅金--增值稅(銷項稅額)(紅字) 同時 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字)
2020 03/23 15:30
84785037
2020 03/23 15:32
必須要用到以前年度損益調(diào)整嗎?跨年了
王超老師
2020 03/23 15:37
不一定的,如果金額較小,比如就幾千塊,那么不要通過以前年度損益調(diào)整,作為當(dāng)期的就可以了
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