問題已解決
老師,19年所得稅預(yù)繳的時(shí)候,彌補(bǔ)了以前年度虧損,現(xiàn)在匯算清繳,A106000表中本年利潤(rùn)是0并且是不能修改的,而A100000表中年度納稅申報(bào)表是有利潤(rùn)的,請(qǐng)問怎么做匯算清繳,如果不修改數(shù)據(jù),則要補(bǔ)所得稅的,可是19年所得已經(jīng)彌補(bǔ)了以前的虧損了,不用補(bǔ)所得稅的吧,請(qǐng)問我該怎么修改數(shù)據(jù)



你好!去年沒有做匯算清繳嗎?應(yīng)該自動(dòng)代數(shù)過來,如果實(shí)際上是有虧損可以彌補(bǔ)的話,找稅務(wù)局后臺(tái)維護(hù)一下信息。
2020 03/23 16:36

84785041 

2020 03/23 16:53
去年做過匯算清繳,就是今年自動(dòng)帶出的,彌補(bǔ)以前所得虧損的表中,利潤(rùn)是0,不知道怎么回事

QQ老師 

2020 03/23 16:54
你好,匯算清繳表上是否帶出來彌補(bǔ)數(shù)據(jù)?

84785041 

2020 03/23 17:08
老師你好,有待彌補(bǔ)數(shù)據(jù),沒有已彌補(bǔ)的數(shù)據(jù)

QQ老師 

2020 03/23 17:10
有代抵扣數(shù)據(jù)就對(duì)呀,這樣的話彌補(bǔ)不交企業(yè)所得稅就可以。

84785041 

2020 03/23 17:11
老師我表達(dá)有誤了,今年帶出來的數(shù)據(jù)是0,我說的待彌補(bǔ)數(shù)據(jù)是說以前年度的虧損,待彌補(bǔ)

QQ老師 

2020 03/23 17:15
你好,沒有按正常帶出彌補(bǔ)數(shù)據(jù)的話,找稅務(wù)局維護(hù)一下你后臺(tái)信息。
