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問題已解決

請問,我12月份做了一筆分錄,當(dāng)時根據(jù)1月銀行對賬單做的,本來應(yīng)該是借:期間費(fèi)用1萬,貸其他應(yīng)收款_員工借款1萬,后來在看原始憑證時發(fā)現(xiàn)他少了4千元的發(fā)票,于是12月做的是借期間費(fèi)用6千,貸其他應(yīng)收款6千,現(xiàn)在問題是1月做分錄借其他應(yīng)收款1萬貸銀行存款1萬,我的帳就不對了,我應(yīng)該怎么調(diào)整呢?分錄怎么做?

84785024| 提問時間:2020 03/25 13:39
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
這個是找這個員工要4000元的發(fā)票,要不就是退回4000元的錢回來,就是形成其他應(yīng)收款借方余額4000元。
2020 03/25 13:40
84785024
2020 03/25 13:41
他己經(jīng)離職
江老師
2020 03/25 13:42
如果是離職,就是只有列支10000元平賬。對于企業(yè)所得稅匯算清繳時,按4000元的無票的費(fèi)用調(diào)增應(yīng)納稅所得額,補(bǔ)交企業(yè)所得稅,因?yàn)榇嬖谏?000元的發(fā)票。
84785024
2020 03/25 13:43
怎么做分
江老師
2020 03/25 13:46
借:期間費(fèi)用(如管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等)10000 貸:其他應(yīng)收款——XX員工10000 至于企業(yè)所得稅調(diào)增事項(xiàng),不用賬務(wù)處理,直接調(diào)增企業(yè)所得稅匯算清繳的申報表
84785024
2020 03/25 13:56
老師,我可以把12月的哪張憑證沖銷,重做嗎?使12月的其他應(yīng)收款和1月銀行付款保持一致
江老師
2020 03/25 13:57
把6000元的憑證沖銷處理。
84785024
2020 03/25 13:57
重做的為借期間費(fèi)用6千,其他應(yīng)收款4千貸其他應(yīng)收款1
江老師
2020 03/25 13:58
只需要做一筆,我寫的10000元的分錄。
84785024
2020 03/25 13:59
沖銷的怎么做?
江老師
2020 03/25 14:00
多做的,如果做的,就是同樣的沖銷處理。
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